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 上市公司内部审计对企业价值影响研究[本文59页]  基于内部审计的f电网企业财务风险控制[本文56页]  风险导向内部审计在我国电网企业风险[本文76页]
 公司内部审计系统刚柔耦合生成机理研[本文88页]  财务收入内部审计问题研究[本文69页]  亚泰集团内部审计体系构建[本文77页]
 风险导向内部审计在我国上市公司中的[本文55页]  基于价值增值的企业持续审计问题探讨[本文60页]  我国企业风险导向内部审计探析[本文58页]
 基于增值视角的内部审计功能拓展研究[本文49页]  浙江工业大学内部审计质量控制研究[本文47页]  基于cobit标准的x银行it内审研究[本文59页]
 h公司内部控制的设计与研究[本文67页]  运用平衡记分卡建立内部审计部门层级[本文74页]  fz集团内部审计存在的问题及对策研究[本文65页]
 公司内部治理对审计收费的影响[本文63页]  内部控制与企业绩效的实证研究[本文55页]  电信运营商非现场审计信息分析系统的[本文68页]
 电力物资采购合同风险管理研究[本文58页]  国有企业内部控制评价体系研究[本文56页]  管理审计在我国证券公司中的应用研究[本文54页]
 企业实施风险导向内部审计研究[本文45页]  江西省电力公司内部审计相关问题研究[本文44页]  我国科技型中小企业内部审计参与风险[本文56页]
 中国铁通内部审计模式研究[本文57页]  论通过内部审计实现内部控制的有效执[本文56页]  基于内部审计视角的公司治理评价体系[本文79页]
 我国银行内部审计与风险管理研究[本文60页]  企业内部控制审计研究[本文66页]  中国石油山东销售公司内部审计与风险[本文53页]
 企业内部审计信息系统的分析与设计[本文80页]  河南网通内部审计管理体系分析[本文27页]  现代企业制度下的内部审计管理模式探[本文50页]
 高等学校内部审计运行模式研究[本文56页]  浅谈内部审计与公司治理[本文48页]  中航工业集团公司增值型内部审计研究[本文68页]
 中美商业银行内部审计的几点比较分析[本文23页]  以公司治理为目标整合内部审计与风险[本文51页]  内部审计质量控制体系研究[本文57页]
 内部审计对上市公司治理的促进作用研[本文29页]  基于公司治理结构的内部审计模式研究[本文49页]  中国长城建筑公司组织变革研究[本文44页]
 内部审计在企业风险管理中的作用[本文35页]  某省电网公司内部审计的创新研究[本文55页]  计算机辅助审计环境下内部审计质量控[本文39页]
 集团公司内部审计若干问题研究[本文56页]  萨班斯法案下企业内部审计对策研究[本文47页]  安徽电力多经企业内部审计问题研究[本文53页]
 企业风险管理导向审计研究[本文62页]  计算机审计的理论及其在内部审计中的[本文58页]  内部审计职能拓展问题研究[本文53页]
 国有控股公司的内部审计研究[本文52页]  中小企业板上市公司内部控制环境研究[本文49页]  公司治理框架下我国内部审计相关问题[本文55页]
 构建以内部审计为核心的内部控制框架[本文61页]  内部审计与审计委员会互动关系研究[本文49页]  增值型内部审计在我国的发展[本文55页]
 公司治理环境下的内部审计问题研究[本文53页]  公司治理约束下的内部审计[本文57页]  上市公司内部审计部门设立动机分析[本文50页]
 构建以内部审计为基础的企业风险管理[本文63页]  我国内部审计质量控制初探[本文66页]  内部审计外包问题研究[本文63页]
 公司治理中内部审计问题研究[本文58页]  关于国有企业内部审计环境的思考[本文54页]  内部控制环境研究[本文30页]
 内部审计外部化研究[本文32页]  我国广播电视行业内部审计发展现状及[本文47页]  论公司内部审计与治理结构的互动模式[本文36页]
 我国审计委员会治理有效性的实证研究[本文46页]  高校内部审计外部化及定位问题研究[本文43页]  高校领导干部经济责任审计研究[本文44页]
 高校内部审计风险及控制[本文43页]  基于公司治理角度的公司内部审计与外[本文49页]  基于内审视角的企业风险管理体系构建[本文82页]
 公司内部审计法律问题研究[本文44页]  风险管理审计在我国企业的应用研究[本文83页]  关于内部审计外部化的理性分析[本文68页]
 我国上市公司内部审计有效性研究[本文114页]  基于iso14000标准下的环境内部绩效审[本文81页]  jst公司内部审计:现存问题、潜在挑战[本文46页]
 内部审计报告关系研究[本文57页]  内部审计与企业风险管理[本文76页]  我国企业内部审计现状研究与发展建议[本文54页]
 价值链视角下的内部审计研究[本文67页]  基于受托责任理论的内部审计若干问题[本文149页]  浅论我国企业内部审计的改善[本文56页]
 内部审计职业化建设与发展[本文72页]  内部审计在舞弊防治中的作用研究[本文65页]  上市公司内部审计治理效应与信息透明[本文64页]
 企业建设项目内部跟踪审计研究[本文76页]  内部审计在公司治理中的作用机理与实[本文117页]  信托公司风险导向内部审计研究[本文50页]
 上市公司内部审计部门设立动机与治理[本文52页]  重庆南桐矿业公司供销业务内部控制研[本文53页]  增值型内部审计若干问题探讨[本文61页]
 增值型内部审计研究[本文56页]  后安然时代的内部审计比较研究[本文82页]  建设项目审计模式研究[本文61页]
 zv集团内部审计问题研究[本文50页]  我国商业银行现代风险导向内部审计研[本文43页]  高校内部审计质量控制研究[本文48页]
 abc公司内部审计研究[本文49页]  安防科技(中国)有限公司内部审计对[本文42页]  南京栖霞建设股份有限公司内部审计研[本文39页]
 金川集团有限公司内部审计优化模式研[本文56页]  江汉装备工业集团公司内部审计改进研[本文45页]  基于公司治理背景下的内部审计外包问[本文89页]
 内部审计对内部控制有效性评价研究[本文83页]  内部审计在企业风险管理中的作用机制[本文81页]  基于内部审计视角的公司治理评价体系[本文83页]
 基于动态平衡计分卡的企业内部审计绩[本文50页]  基于风险管理框架下商业银行内部审计[本文70页]  企业内部审计与外部审计相互协作研究[本文56页]
 公司治理中内部审计的角色定位和职能[本文54页]  a企业内部审计绩效考核体系改进研究[本文63页]  某高校附属医院建设项目全过程跟踪审[本文121页]
 内部审计机制与企业风险管理[本文70页]  上市公司内部审计治理效应研究[本文163页]  信息化环境下商业银行内部审计若干问[本文74页]
 内部审计与公司治理相关性研究[本文269页]  中小型台资企业内部审计程序研究[本文55页]  高等学校内部审计问题研究[本文75页]
 论公司治理中的内部审计与国资监管[本文64页]  台湾上市柜公司内部审计独立性问题研[本文76页]  内部审计在企业风险管理中的作用研究[本文90页]
 民营企业内部审计若干问题研究[本文66页]  《案例》:江州市农业银行[本文56页]  内部审计中绩效评估问题研究[本文102页]
 企业的内部审计标准化管理体系实践分[本文66页]  平衡记分卡在内部审计部门绩效评估中[本文60页]  加强和完善建设银行内部审计研究[本文53页]
 我国上市公司内部审计增值效果研究[本文49页]  风险评估技术在我国商业银行内审计划[本文61页]  企业内部控制审计研究[本文53页]
 我国国有商业银行内部控制存在的问题[本文56页]  我国商业银行内部控制系统问题与对策[本文53页]  我国金融控股公司内部审计问题研究[本文54页]
 我国内部审计外部化问题研究[本文54页]  企业内部审计质量控制研究[本文76页]  公司内部审计法律问题研究[本文71页]
 国有商业银行内部审计信息系统研究[本文76页]  供应链内部审计方法研究及其在汽车企[本文69页]  企业风险管理下的风险导向内部审计模[本文60页]
 关于内部审计开展管理审计的研究[本文40页]  内部审计在外包风险管理中的角色和应[本文54页]  公司内部审计制度安排研究[本文46页]
 内部审计的价值增值功能研究[本文55页]  会计视角:规避企业法律风险研究[本文57页]  基于协力式委外的内部审计外包问题研[本文60页]
 内部审计功能拓展研究[本文68页]  商业银行内部审计风险问题研究[本文53页]  风险导向的内部会计监管研究[本文49页]
 基于交易成本理论的中小企业内部审计[本文49页]  内部审计绩效综合评价体系研究[本文62页]  公司治理视角下的内部审计研究[本文50页]
 我国集团公司内部审计动作模式研究[本文56页]  中国内部审计的发展现状、问题及对策[本文78页]  企业内部控制的研究[本文50页]
 论企业内部审计的改善[本文32页]  内部审计准则的国际比较[本文41页]  我国内部审计拓展研究[本文45页]
 财务报告虚假与审计[本文42页]  商业银行信贷资产内部审计研究[本文39页]  商业银行内部治理审计研究[本文59页]
 oe公司内部审计体系研究[本文66页]  上市公司内部审计研究[本文59页]  内部审计外包问题研究[本文48页]
 内部审计参与风险管理相关问题研究[本文43页]  开滦集团公司内部审计研究[本文65页]  基于erm的内部审计研究[本文63页]
 内部审计外包问题研究[本文53页]  风险基础内部审计程序的构建[本文74页]  上市公司内审部门设置对盈余管理影响[本文75页]
 制造业企业营销审计理论与应用研究[本文161页]  企业内部审计质量控制研究[本文76页]  我国内部审计外包相关问题研究[本文70页]
 高等院校内部审计问题研究[本文60页]  企业集团内部审计理论创新与实务分析[本文63页]  工程总承包项目的内部审计研究[本文68页]
 公司治理与内部审计研究[本文60页]  高校内部审计相关问题研究[本文64页]  企业集团管理审计相关问题研究[本文63页]
 zz大学内部审计风险防范研究[本文57页]  高等院校内部审计外部化研究[本文48页]  西部地区银行内部审计的效率研究[本文55页]
 我国上市公司内部审计机构设置动机与[本文69页]  保险集团公司内部审计体系研究[本文47页]  浅析石化行业中小型合资企业内部控制[本文55页]
 塔里木石油勘探开发指挥部内部审计管[本文68页]  ay公司内部审计研究[本文46页]  基于集团管理控制目标的内部审计应用[本文61页]
 it环境下的内部审计实践探讨[本文56页]  基于公司治理需求的内部审计服务实证[本文49页]  内审部门独立性对盈余管理影响的实证[本文81页]
 我国体育院校内部审计现状及其影响因[本文34页]  我国上市公司内部审计研究[本文52页]  it环境下内部审计参与企业风险管理研[本文76页]
 企业风险管理审计研究[本文65页]  萨班斯法案与我国上市公司治理[本文65页]  我国上市公司审计委员会制度研究[本文46页]
 从内部审计角度审视公司治理[本文49页]  内部审计与财务风险防范的研究[本文64页]  a证券公司财务控制问题研究[本文52页]
 公司治理中内部审计问题研究[本文49页]  不同公司治理模式的内部审计机制研究[本文48页]  基于内部审计的erp实施风险管理研究[本文82页]
 关于中国电信战略转型的内部审计研究[本文74页]  风险管理审计在ta保险河南分公司的应[本文93页]  基于企业战略的内部审计绩效评价体系[本文73页]
 内部审计在长春帝旺公司erp项目实施风[本文98页]  heaven股份有限公司内部审计体系的建[本文86页]  现代企业制度下内部审计机制的研究[本文90页]
 建设工程项目内部审计研究[本文66页]  事业单位内部经济责任审计研究[本文59页]  内部审计在公司治理中的效用研究[本文52页]
 中小企业内审外包问题研究[本文50页]  高等学校内部审计制度研究[本文53页]  现代公司治理下的内部审计研究[本文59页]
 我国电子政务信息系统审计的组织模式[本文63页]  基于ahp的中韩企业内部审计绩效比较研[本文64页]  新时期提升我国高校内部审计工作质量[本文52页]
 基于国有商业银行股份制改革后公司治[本文45页]  公司内部会计控制建立和完善的研究[本文48页]  我国国有上市公司内部审计问题[本文45页]
 中国印刷集团公司内部审计风险控制研[本文52页]  我国民营企业内部审计研究[本文48页]  我国企业集团内部审计问题研究[本文54页]
 我国商业银行内部审计研究[本文69页]  我国企业内部审计体制的研究[本文45页]  商业银行操作风险的内部审计评估与管[本文63页]
 上市公司审计委员会研究[本文70页]  a公司内部审计工作改进的研究[本文60页]  交通企业内部审计监督研究[本文49页]
 笔架山水厂工程项目内部控制研究[本文61页]  现代风险导向内部审计在商业银行的应[本文60页]  公立高等学校内部审计质量控制研究[本文49页]
 华天集团内部审计优化研究[本文50页]  picc贵州省分公司内部审计制度问题及[本文53页]  风险导向内部审计在我国的应用研究[本文71页]
 国家电网公司内部审计问题研究[本文58页]  基于公司治理下的内部审计机构设置与[本文67页]  完善thkj股份有限公司内部审计对策研[本文52页]
 中央银行内部审计运作机制研究[本文60页]  我国上市公司内部审计研究[本文71页]  现代风险导向内部审计:理论分析及其[本文63页]
 xxx研究所风险导向审计模型研究与实践[本文63页]  增值型内部审计的问题及对策探析[本文63页]  基于平衡积分卡的内部审计绩效评价指[本文56页]
 内部审计价值增值功能探讨[本文57页]  我国企业风险管理审计存在的问题及对[本文60页]  我国寿险公司偿付能力内部审计研究[本文47页]
 我国风险管理审计存在的问题及对策[本文40页]  我国商业银行内部审计运用现代风险导[本文55页]  我国企业内部审计主要问题探析[本文56页]
 民营企业内部审计探讨[本文49页]  公司治理中企业内部审计问题研究[本文76页]  电力企业集团内部审计相关问题研究[本文68页]
 风险导向内部审计程序的构建[本文76页]  教育系统内部审计问题研究[本文54页]  内部审计在中国商业银行风险管理中的[本文47页]
 吉林银行内部审计现状及对策研究[本文55页]  abc烟草公司内部审计问题研究[本文44页]  公司治理导向内部审计研究[本文62页]
 内部审计对上市公司治理结构作用研究[本文59页]  企业内部审计外部化研究[本文60页]  内部审计在企业风险管理中的作用研究[本文50页]
 全面风险管理模式在我国商业银行内部[本文52页]  报业集团财务内部控制探讨[本文63页]  关于加强我国企业内部审计的研究[本文41页]
 
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