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审计信息化毕业论文

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审计信息化类文章270篇,页次:1/1页 【第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖最后页】 转到  
 信息化环境下新型审计方式及对策研究[本文53页]  我国审计信息化建设研究[本文54页]  计算机辅助审计软件开发初探[本文45页]
 基于信息系统的审计理论、模型及应用[本文66页]  现场审计实施系统的研究与设计[本文76页]  基于j2ee的审计局信息化系统的研究与[本文72页]
 金州新区审计信息化建设研究[本文50页]  基于.net的现场审计实施信息管理系统[本文74页]  “一拖n式”数字化审计平台的构建和应[本文56页]
 某国有商业银行审计局c分局it审计研究[本文57页]  计算机辅助审计技术在我国的应用状况[本文50页]  大数据时代对政府审计的影响研究[本文65页]
 审计信息化对企业内部控制流程改进研[本文39页]  桂阳县农村财务审计监督规范化研究[本文50页]  审计信息化背景下审计电子文件管理规[本文50页]
 信息化条件下我国政府审计问题研究[本文42页]  医院审计与监管信息化平台的协同技术[本文69页]  bf公司内部审计信息化体系重建研究[本文58页]
 m会计师事务所审计信息化建设研究[本文77页]  审计机关推进云审计平台的构建与应用[本文59页]  基于大数据的政府专项资金审计调查研[本文43页]
 电网企业内部审计信息化系统建设与研[本文58页]  大数据背景下地方政府审计信息化建设[本文48页]  国网长沙供电公司信息化审计管理优化[本文76页]
 建设项目跟踪审计信息系统构建研究[本文51页]  适合企业集团的内部审计信息平台的构[本文48页]  审计信息化项目建设中沟通管理的研究[本文89页]
 中烟实业审计数据处理分析系统的设计[本文92页]  高校内部审计信息系统设计与实现[本文83页]  审计全覆盖视角下的预算执行审计问题[本文69页]
 信息化环境下甘肃建行内部审计质量提[本文62页]  信息化环境下国有商业银行开展风险导[本文53页]  会计信息化下注册会计师审计研究[本文52页]
 信息化环境下商业银行内部审计若干问[本文74页]  信息化环境下政府审计风险研究[本文59页]  信息化环境下独立审计风险研究[本文156页]
 信息化环境下的电子审计证据采集与使[本文72页]  企业信息化风险控制的审计监督研究[本文80页]  运用it审计规避银行信息化风险的思考[本文59页]
 高校内部审计信息化建设研究[本文73页]  高校内部审计信息化建设问题研究[本文52页]  我国信息化建设中信息系统审计问题研[本文41页]
 基于asp的市级审计局信息化系统[本文80页]  j2ee构架下的自贡市审计局信息化系统[本文87页]  审计信息化系统的研究与实践[本文109页]
 基于j2ee的市级审计局信息化系统[本文84页]  信息化环境下独立审计风险研究[本文156页]  政府审计信息化研究[本文93页]
 信息化环境下注册会计师审计风险控制[本文42页]  基于j2ee的市级审计局信息化系统[本文74页]  信息化系统下内部审计风险及对策研究[本文40页]
 基于asp.net的审计与监管信息化平台的[本文84页]  信息化环境下电网工程计算机审计研究[本文71页]  信息化环境下房地产上市公司审计风险[本文55页]
 信息化环境下的审计项目质量控制对策[本文56页]  天津航道局内部审计信息化建设研究[本文61页]  c公司内部审计信息化系统建设研究[本文52页]
 国有企业内部审计信息化研究[本文45页]  石油企业内部审计信息化问题研究[本文56页]  审计管理信息化的问题与对策研究[本文47页]
 企业内部审计信息化应用研究[本文57页]  信息化审计技术方法在s会计师事务所的[本文52页]  社会审计的信息化研究与应用[本文53页]
 东营银行内部审计信息化建设研究[本文49页]  华菱湘钢内部审计信息化建设中的风险[本文63页]  基于rla的电网投资审计项目信息化管理[本文64页]
 安徽省内部审计信息化建设状况调研报[本文51页]  j省电力公司内部审计信息化研究[本文59页]  x公司内部审计信息化案例研究[本文51页]
 大型集团企业内部审计信息化研究[本文53页]  基于信息化视角下的xx公司内部审计流[本文89页]  大数据时代下内部审计信息化问题探讨[本文60页]
 政府经济责任审计的信息化应用研究[本文47页]  信息化背景下审计项目质量控制研究[本文48页]  大数据时代下信息化审计研究[本文69页]
 集团化企业内部审计信息化建设研究[本文47页]  政府部门信息化建设项目的绩效审计研[本文60页]  信息化背景下国家审计中的审计取证研[本文39页]
 校园信息系统统一认证及安全保护的研[本文82页]  中国一航集团审计信息管理系统的设计[本文71页]  基于struts+hibernate的审计管理系统[本文54页]
 企业信息战略规划及其信息审计研究[本文69页]  企业会计信息化风险评价模型研究[本文93页]  高等学校信息系统审计研究[本文45页]
 企业集团内部审计理论创新与实务分析[本文63页]  可扩展商业报告语言对会计的影响与对[本文49页]  高校内部审计管理信息系统的设计与实[本文55页]
 基于gb/t19581-2004的导入式智能审计[本文97页]  基于eos和j2ee平台的中国联通审计系统[本文105页]  中国石油审计管理系统的分析与设计[本文82页]
 地方政府数据式审计模式及其应用研究[本文40页]  电力企业会计及审计系统的设计与实现[本文49页]  宣城市联网审计发展存在的问题与对策[本文50页]
 zk公司内部审计体系专业化建设研究[本文52页]  我国经济政策审计评价研究[本文194页]  公立医疗机构审计档案管理探析[本文52页]
 z部门预算执行审计案例研究[本文50页]  零售连锁企业连续审计应用研究[本文62页]  计算机审计在社会保障资金领域的应用[本文44页]
 甘肃省农村信用社审计管理系统建设研[本文45页]  企业财务审计管理信息系统的设计与实[本文47页]  数据式审计模式在政府审计中的应用研[本文44页]
 四川省实施农村信用社联网审计的案例[本文57页]  信息服务公司基于战略的内部审计研究[本文65页]  中华箭信息审计取证系统的设计与部分[本文110页]
 新制度下我国上市公司内部控制信息披[本文58页]  银行审计管理信息系统的设计与实现[本文56页]  福建电信审计信息系统项目可行性研究[本文60页]
 我国企业社会责任信息披露审计问题探[本文68页]  信息系统审计的方案研究与改进[本文52页]  电信运营商非现场审计信息分析系统的[本文68页]
 上市公司会计报告和审计报告信息失真[本文58页]  上市公司年报审计信息披露问题的分析[本文65页]  企业内部审计信息系统的分析与设计[本文80页]
 商业银行内部审计信息系统的分析与设[本文71页]  会计信息系统下的数据“审计”研究[本文54页]  信息系统审计研究[本文75页]
 信息技术在我国政府审计中的应用研究[本文57页]  信息系统变更审计的探讨[本文54页]  审计委员会的建设与会计信息质量的相[本文61页]
 我国矿业上市公司技术信息披露与独立[本文131页]  内部控制审计对会计信息质量和融资成[本文54页]  信息系统审计风险评价及控制研究[本文64页]
 信息系统安全性审计问题研究[本文90页]  论我国信息系统审计的发展前景[本文65页]  中报自愿审计及其对会计信息披露及时[本文67页]
 大股东控制、外部审计与盈余信息含量[本文66页]  论我国的信息系统审计[本文79页]  上市公司内部审计治理效应与信息透明[本文64页]
 基于信息噪音的审计信息质量研究[本文53页]  基于内容的网络信息安全审计系统[本文61页]  信息系统审计的理论架构—论其学科归[本文68页]
 安全审计技术在地方财政信息系统中的[本文83页]  证券市场会计信息披露及独立审计研究[本文61页]  上市公司审计委员会特征对信息披露质[本文66页]
 会计信息质量与审计师变更[本文69页]  erp信息系统的外部审计分析[本文70页]  审计质量和内部控制对企业财务信息披[本文61页]
 上市公司审计委员会对信息披露质量影[本文53页]  海南上市公司会计信息披露及独立审计[本文67页]  基于本体的规则推理及审计信息导引研[本文65页]
 网络安全审计系统及信息检索的设计与[本文72页]  国有商业银行内部审计信息系统研究[本文76页]  会计信息系统审计研究[本文50页]
 商业银行信息系统安全审计问题研究[本文63页]  上市公司审计委员会信息需求问题研究[本文58页]  健全独立审计制度完善上市公司会计信[本文40页]
 it审计在信息系统建设中的应用研究[本文58页]  信息系统安全问题审计研究[本文62页]  会计信息系统审计研究[本文38页]
 审计管理信息系统研究与实现[本文66页]  政务内网信息审计与行为管理系统研究[本文62页]  信息安全审计在企业web应用中的作用与[本文90页]
 基于linux的网络信息安全审计系统[本文74页]  重点建设项目远程审计信息系统的分析[本文78页]  jdf意图与审计信息处理技术的研究与实[本文65页]
 审计委员会与会计信息质量相关性研究[本文78页]  信息系统审计的理论与技术应用研究[本文63页]  网络信息安全审计系统研究与设计[本文65页]
 审计意见信息含量研究[本文121页]  中国btoc电子商务信息系统审计准则构[本文61页]  自愿性内部控制审计信息披露的影响因[本文60页]
 基于报文内容的网络信息审计监控系统[本文90页]  基于内容的网络信息审计中模式匹配算[本文65页]  会计信息外部性、资源控制权与审计师[本文74页]
 审计委员会特征与信息披露质量关系的[本文47页]  基于xml的审计管理信息系统研究[本文79页]  信息技术环境下的审计风险研究[本文65页]
 独立董事、审计委员会与会计信息披露[本文52页]  网络信息系统日志分析与审计技术研究[本文74页]  基于信息不对称理论的政府投资建设项[本文71页]
 审计信息产权作用机理研究[本文54页]  基于企业利益相关者的审计信息质量特[本文53页]  信息环境下数据式审计的应用[本文51页]
 企业信息审计研究[本文54页]  基于网络信息审计的文本过滤的研究与[本文67页]  审计意见信息含量的理论分析与实证研[本文72页]
 涉外税务审计信息系统的设计和实现[本文90页]  网络信息审计的设计与实现[本文78页]  审计意见对盈余信息含量的影响[本文76页]
 审计对象及审计项目信息管理系统的设[本文95页]  审计实务中常见会计信息失真现象、原[本文55页]  基于多agent的分布式信息审计平台的设[本文78页]
 信息安全审计模型的设计与实现[本文67页]  基于审计跟踪技术的信息安全研究[本文59页]  信息审计应用模式的设计和实现[本文63页]
 基于软件agent的应用过程信息审计平台[本文64页]  高校内部控制审计之信息导向模式研究[本文51页]  互联网信息安全管理审计系统中心平台[本文77页]
 我国上市公司会计信息低透明度的独立[本文93页]  基于组件技术的信息审计系统的设计与[本文60页]  基于内容的网络安全信息审计技术研究[本文51页]
 基于商业智能的财务审计信息系统研究[本文128页]  鲁商集团审计管理信息系统的分析与设[本文76页]  审计委员会特征与会计信息质量的相关[本文43页]
 信息系统审计研究[本文57页]  基于信息系统的计算机审计研究[本文55页]  内部审计对会计信息质量影响的实证研[本文44页]
 上市公司社会责任信息披露审计研究[本文56页]  审计信息质量问题研究[本文58页]  基于信息过滤的网络安全审计系统的研[本文66页]
 信息系统的安全审计[本文66页]  网络安全审计系统之信息检索及报表生[本文55页]  公司治理、外部审计与信息披露质量[本文60页]
 审计委员会特征与会计信息质量的相关[本文72页]  审计委员会特征与会计信息披露质量的[本文63页]  审计信息质量的博弈研究[本文58页]
 审计委员会特征与会计信息透明度相关[本文69页]  郑州市邮储审计项目信息系统开发研究[本文127页]  基于多数据源信息融合的安全审计研究[本文69页]
 网络信息审计的关键技术研究与实现[本文80页]  不确定性与审计信息质量研究[本文68页]  基于linux的实时信息审计系统的分析与[本文66页]
 基于公共审计治理理念的国家审计信息[本文85页]  审计信息商品的定价研究[本文86页]  基于信息不对称理论的我国上市公司独[本文61页]
 信息不对称条件下竣工结算审计质量研[本文62页]  基于信息不对称的政府审计风险的控制[本文59页]  数字化校园信息平台的安全审计与分析[本文59页]
 信息系统绩效审计评价体系研究[本文86页]  政治联系、审计委员会特征与信息披露[本文81页]  军队审计中的信息不对称现象及对策[本文43页]
 内部控制信息披露质量与审计定价的相[本文52页]  信息技术在我国审计中的应用研究[本文56页]  企业环境信息的审计报告研究[本文70页]
 审计质量要素对会计信息传导效率的影[本文52页]  审计意见、信息披露质量对银行贷款利[本文68页]  社会保障部门审计信息系统框架设计与[本文74页]
 商业银行信息系统审计方法的研究[本文41页]  家族控制、审计监督与信息披露透明度[本文75页]  网络信息系统日志分析与审计技术研究[本文74页]
 网络信息内容审计技术研究[本文67页]  大理市固定资产投资审计项目信息管理[本文82页]  昭通市烟草公司烟叶基础设施建设项目[本文77页]
 开远市审计局人事管理信息系统的分析[本文56页]  终极控制权下的内部控制审计与会计信[本文49页]  基于查询优化的审计文本信息检索研究[本文60页]
 基于审计数据标准的信息匹配技术研究[本文68页]  内部控制审计对会计信息质量的影响研[本文57页]  网络信息审计关键技术的研究与实现[本文76页]
 oracle安全审计技术在教学管理信息系[本文78页]  持续审计—信息时代我国企业内部审计[本文48页]  投资机会集下的高质量审计与会计信息[本文54页]
 审计委员会财务专家对会计信息披露质[本文49页]  会计信息系统审计问题探讨[本文61页]  内部控制审计与会计信息质量[本文55页]
 上海烟草集团内部审计信息系统的设计[本文84页]  基于web的四川消防部队基建项目审计信[本文90页]  政府审计、政府信息披露与政府治理效[本文189页]
 信息系统内部控制的审计研究[本文55页]  内部控制效率、内部控制信息披露与审[本文46页]  我国上市公司内部控制审计的信息含量[本文54页]
 审计机构特征、企业信息透明度与借款[本文65页]  审计师声誉与审计意见降低信息不对称[本文91页]  审计意见信息含量对投资者和债权人决[本文70页]
 内部控制信息披露与审计定价相关性研[本文48页]  预算执行审计项目管理信息系统分析与[本文77页]  审计委员会特征对信息披露质量的影响[本文55页]
 审计师个人声誉的信息含量[本文64页]  我国上市公司审计委员会独立性与公司[本文53页]  关联方交易:信息披露与审计风险[本文48页]
 审计师声誉、会计信息质量与市场反应[本文52页]  基于cobit的中国人寿信息系统审计框架[本文121页]  内部控制审计对内部控制信息披露质量[本文56页]
 论我国政府审计信息透明度[本文65页]  内部审计质量与内部控制信息披露相关[本文57页]  我国信息系统审计发展的现状、问题及[本文48页]
 企业财务审计信息管理问题研究[本文39页]  政府部门信息审计问题研究[本文54页]  审计师“旋转门”现象、公司会计信息[本文64页]
 
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