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电子商务企业内部控制审计风险的识别与应对——以普华永道对苏宁易购的内部控制审计为例

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电子商务企业内部控制审计风险的识别与应对——以普华永道对苏宁易购的内部控制审计为例
论文目录
 
内容摘要第1-6页
Abstract第6-7页
第1章 导论第11-18页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12页
    1.2 文献综述第12-16页
        1.2.1 国外研究综述第12-14页
        1.2.2 国内研究综述第14-15页
        1.2.3 文献述评第15-16页
    1.3 研究内容与方法第16-17页
        1.3.1 研究内容第16页
        1.3.2 研究方法第16-17页
    1.4 主要创新点与不足第17-18页
        1.4.1 主要创新点第17页
        1.4.2 研究不足第17-18页
第2章 概念界定与理论基础第18-25页
    2.1 概念界定第18-21页
        2.1.1 电子商务第18-19页
        2.1.2 内部控制审计第19-20页
        2.1.3 内部控制审计风险第20-21页
    2.2 理论基础第21-25页
        2.2.1 委托代理理论第21-22页
        2.2.2 风险导向审计理论第22-23页
        2.2.3 信息不对称理论第23-25页
第3章 电子商务企业内部控制审计风险的识别第25-35页
    3.1 了解电子商务行业的外部环境第25-27页
        3.1.1 了解电子商务行业的有关制度及准则第25-26页
        3.1.2 了解电子商务网络安全问题第26页
        3.1.3 了解社会信用体系的发展情况第26-27页
    3.2 企业层面内部控制的识别与评估第27-31页
        3.2.1 评估电子商务企业的内部环境第27-29页
        3.2.2 评估电子数据信息的完整性、真实性第29-30页
        3.2.3 评估移动支付的安全性第30-31页
    3.3 业务层面内部控制的识别与评估第31-35页
        3.3.1 识别电子商务企业信息系统的控制偏差第31-33页
        3.3.2 执行穿行测试了解重大业务流程第33页
        3.3.3 在重大业务流程中识别可能出错项第33-35页
第4章 电子商务企业内部控制审计风险的应对第35-41页
    4.1 针对电子商务信息系统控制偏差的应对措施第35-37页
        4.1.1 指派更有经验或具有信息技术技能的审计人员第35页
        4.1.2 利用外部信息技术专家工作第35-36页
        4.1.3 移动支付相关内部控制审计风险的应对第36页
        4.1.4 电子数据信息相关内部控制审计风险的应对第36-37页
    4.2 针对重大业务流程控制偏差的应对措施第37-41页
        4.2.1 执行控制测试时融入不可预见因素第37页
        4.2.2 扩大内部控制测试的样本量第37-38页
        4.2.3 加强电子商务内部控制审计人员的培养第38-39页
        4.2.4 设计并执行针对电子商务企业内部控制审计的工具第39-41页
第5章 普华永道对苏宁易购实施内部控制审计案例分析第41-49页
    5.1 案例背景第41-43页
        5.1.1 内部控制审计对象简介第41-43页
        5.1.2 内部控制审计主体简介第43页
    5.2 案例分析第43-49页
        5.2.1 苏宁易购内部控制审计风险的识别第43-46页
        5.2.2 苏宁易购内部控制审计风险的应对第46-49页
第六章 总结与展望第49-50页
参考文献第50-52页
后记第52页

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