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MZ民营企业增值型内部审计优化研究

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MZ民营企业增值型内部审计优化研究
论文目录
 
内容摘要第1-7页
abstract第7-10页
一、绪论第10-21页
(一)研究背景及意义第10-12页
(二)文献综述第12-19页
(三)研究方法及研究框架第19-21页
二、民营企业增值型内部审计的理论分析第21-28页
(一)民营企业增值型内部审计的涵义及特点第21-23页
(二)增值型内部审计的基础理论分析第23-25页
(三)民营企业增值型内部审计的增值途径第25-28页
三、MZ民营企业增值型内部审计的实施现状第28-36页
(一)MZ民营企业的基本情况第28-31页
(二)MZ民营企业增值型内部审计的现状第31-36页
四、MZ民营企业增值型内部审计存在的主要问题及原因分析第36-43页
(一)MZ民营企业增值型内部审计存在的主要问题第36-38页
(二)MZ民营企业增值型内部审计的问题成因第38-43页
五、MZ民营企业增值型内部审计优化对策第43-51页
(一)树立科学的增值型内部审计理念第43-44页
(二)完善增值型内部审计的组织架构第44-45页
(三)强化增值型内部审计成果的应用第45-46页
(四)完善增值型内部审计制度建设第46-47页
(五)制定增值型内部审计评价体系第47-49页
(六)更新增值型内部审计的技术方法第49-51页
六、研究结论与不足第51-52页
(一)研究结论第51页
(二)研究不足第51-52页
参考文献第52-55页
致谢第55页

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