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上市公司内部控制缺陷认定标准体系研究——基于沪深主板制造业上市公司

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上市公司内部控制缺陷认定标准体系研究——基于沪深主板制造业上市公司
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
1 引言第9-14页
  1.1 选题背景与研究意义第9-11页
    1.1.1 选题背景第9-10页
    1.1.2 研究意义第10-11页
  1.2 研究思路第11-12页
  1.3 本文的研究内容与研究方法第12页
    1.3.1 研究内容第12页
    1.3.2 研究方法第12页
  1.4 本文的创新点第12-14页
2 国内外相关研究综述第14-18页
  2.1 内部控制缺陷的分类第14-15页
  2.2 内部控制缺陷的认定标准第15页
  2.3 内部控制缺陷的认定第15-16页
  2.4 内部控制缺陷的披露第16-18页
3 内部控制缺陷认定标准研究的理论基础第18-21页
  3.1 内部控制第18页
  3.2 内部控制缺陷第18-21页
    3.2.1 内部控制缺陷的定义第18-19页
    3.2.2 内部控制缺陷的分类第19-21页
4 内部控制缺陷认定标准现状分析第21-36页
  4.1 内部控制缺陷披露情况统计第21页
  4.2 内部控制缺陷认定标准现状及问题第21-36页
    4.2.1 样本选择第21-22页
    4.2.2 财务报告内部控制缺陷定量标准现状及问题第22-23页
    4.2.3 财务报告内部控制缺陷定性标准现状及问题第23-28页
    4.2.4 非财务报告内部控制缺陷定量标准现状及问题第28-29页
    4.2.5 非财务报告内部控制缺陷定性标准现状及问题第29-36页
5 内部控制缺陷认定标准的理论架构第36-51页
  5.1 内部控制缺陷认定标准的制定原则及依据第36-37页
  5.2 财务报告内部控制缺陷认定标准第37-39页
    5.2.1 财务报告内部控制缺陷定量标准第37-38页
    5.2.2 财务报告内部控制缺陷定性标准第38-39页
  5.3 非财务报告内部控制缺陷认定标准第39-46页
    5.3.1 内部环境第39-42页
    5.3.2 风险评估第42-43页
    5.3.3 控制活动第43-45页
    5.3.4 信息与沟通第45-46页
    5.3.5 内部监督第46页
  5.4 内部控制缺陷的识别、严重程度评估和认定方法第46-51页
    5.4.1 内部控制缺陷的识别第46-48页
    5.4.2 内部控制缺陷严重程度评估第48-50页
    5.4.3 内部控制缺陷认定方法第50-51页
6 内部控制缺陷认定标准应用案例分析第51-57页
  6.1 案例概述第51页
  6.2 案例分析第51-56页
    6.2.1 导致内控否定意见的事件还原第51-52页
    6.2.2 水井坊内部控制缺陷的重新认定第52-56页
  6.3 案例启示第56-57页
7 结论与展望第57-58页
  7.1 研究结论第57页
  7.2 研究不足及展望第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
在学期间发表的学术论文及研究成果第63-64页

本篇论文共64页,点击这进入下载页面
 
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