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建行完善内部控制机制 固经营成果加大整改力度

[房地产评估论文]    近日,审计署的一份审计报告使建设银行成为媒体关注的焦点。对于审计发现的问题,建行领导高度重视,并以此为契机,促使建行从制度和机制上采取根本性措施,全面完善内部治理结构的整改,以提高其整体管理水平。
    闻过则改警钟长鸣
    记者了解到,审计署这次审计查出的问题大多是建行以前年度在特定历史环境下发生的,如小金库问题80%以上发生在上世纪90年代,违规经营问题也有70%以上是2001年以前发生的。
    目前,建设银行的整改工作基本完成,对暴露的问题均进行了严格查处,已初步处理责任人474名。
    对审计署暴露的隐瞒收入、盈亏不实、私设小金库等违反财政法规问题,建设银行除责成各有关分行根据规定补缴税金和调整账目外,还按照违规收支情况相应扣减违规分行的管理费用,并进一步调整了对一级分行的财务授权,保证对重大支出项目的财务控制。同时,为维护财经法纪,堵截财务管理漏洞,建设银行加强了财务监管力度,组织了对帐外固定资产、房改损失等的专项清理,并正在修订完善配套的财务管理制度,促进财务行为制度化、规范化。
    对违规放贷、违规签发银行承兑汇票和违规开立信用证等违规经营问题,建设银行各级机构逐一进行整改,加大督导、检查和处罚力度,同时对有关制度进行了修订和完善。对于审计署审计报告中提到的个人信贷风险问题,建行下发了《关于加强贷款管理,防范和处置“假个贷的通知》,进一步完善了现有的个人消费贷款办法,并组织进行了专项检查,加大对虚假消费贷款风险的防范、控制和化解工作。
    此次审计署指出的很多违规问题,建设银行在审计之前已经在内部审计检查中发现并正在进行查处。如广州地区部分支行存在的虚假按揭贷款问题,基本上是2000年以前发生的,广东省分行检查发现后,对该虚……
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