内部审计制度论文首页|审计论文 更多内部审计制度论文

民营企业内部审计发展现状及对策

    近年来,随着市场经济体制改革的不断深入,民营企业在鄞州得到了快速发展,与此同时,作为现代企业科学管理制度组成部分的内部审计制度逐渐成为民营企业内在需求。从1997年开始,鄞州区一些大中型民营企业陆续建立了内审机构,到目前为止,全区有10家大中型民营企业自发建立了内部审计组织,从事民营企业内部审计人员已达到80多人,从我们对鄞州区调查情况分析,民营企业内审具有以下特点:
    一是企业领导高度重视。鄞州区民营企业内审机构都是隶属于公司总裁或总经理直接领导,公司总裁或总经理赋予内审机构广泛权力,如雅戈尔集团公司总裁提出“审计无禁区”思想,规定审计部不但可以审计公司下属企业和驻外营销分公司,而且可以对总裁“一支笔”审批的集团公司本身进行审计;三星集团公司总裁1999年主动向所在地镇政府和区审计局提出要求,指导帮助他们在集团公司内部建立审计机构,在不到半年时间,三星集团公开向社会招聘从事内审专业人员8名,负责集团公司内审工作。
    二是驻外市场部或营销公司是民营企业内审主体。鄞州区10家民营企业如雅戈尔、三星集团、广博集团、洛兹集团、布利杰集团的内部审计对象主要是公司驻外市场部或营销公司。比较典型的是雅戈尔集团和三星集团,两家公司都是鄞州的特大型企业,年销售都在30亿元以上,雅戈尔集团公司在全国有156个市场部,三星集团公司在全国有营销公司60余家。如何保证这些市场部或营销公司资金和资产的安全是内部审计机构工作重中之重,他们把市场部或营销公司的库存商品、货币资金、应收账款、销售收入作为审计重点。目的是为了查错防弊,保证公司资产安全完整,不受损失。
    三是机构相对独立,内审人员素质比较高。……
<<<<<全文未完,本文约2906个中文字,未计算英文字母、数字>>>>>
已经是会员的请点这查看全文,点卡用户将从您的卡中扣除一点。
成为会员步骤如下:注册用户名银行汇款填汇款确认或者在线购卡,详情请看会员专区
 
站内资料搜索:请输入关键词:
投稿人:jff4 点   击:13 最后编辑:pjn4
内部审计制度论文  注:点击数为会员查看了全文的次数。内部审计制度论文
 
民营企业内部审计发展现状及对策
关于内部审计在铁路跨越式发展中作
浅谈内部审计风险及其防范机制
基层央行内审成果的运用
建立监事会领导下的公司内部审计管
如何提高商业银行内部非现场审计效
内部审计如何在公司治理中发挥作用
现代企业内部管理审计的相关问题研
浅谈国企改革后的企业内部审计
企业内部审计部门绩效评价模式研究
关于在内部审计中开展经济效益审计
提升商业银行内审质效
会计信息系统内部控制特点的演变
试析内部审计与外部审计的协调
谈科学设置上市公司内审机构
内部经营责任审计须注意的问题及对
浅论金融机构内部审计与业务创新
内部审计在会计信息失真治理中的作
内部审计概念的发展
效率性审计问题探讨
 
栏 目 导 航
语文论文
数学论文
英语论文
思想政治
物理论文
化学论文
生物论文
美术论文
历史论文
地理论文
自然论文
班主任
音乐论文
体育论文
劳技论文
农村教育
德育管理
计算机
素质教育
教育综合
写作指南
会计论文
法律论文
国际贸易
护理论文
保险论文
金融证券
经济管理
农村经济
医学论文
环保论文
建筑论文
审计论文
旅游论文
ERP论文
公安论文
农林牧渔
水利水电
园林论文
电力论文
财政税务
发展观
社会实践
物业管理
电子商务
物流论文
计划总结
军事论文
马列毛邓
交通论文
烟草论文
给水排水
消防论文
财务管理
会计内控
文学艺术
电气暧通
行政管理
管理学
工商管理
政治哲学
幼教论文
评估论文
心理学
药学论文
社会文化
工程通信
安全论文